Driftsregnskapet viser et samlet underskudd på 22,8 mill kr. Det er 7,5 mill kr svakere enn revidert budsjett og hele 14,2 mill kr svakere enn opprinnelig budsjett for året.
Innføringskostnader med Helseplattformen og utgifter til bosetting og integrering av flyktninger er de to viktigste årsakene til underskuddet. Kommunens frie inntekter fra bl.a. skatt og rammetilskudd økte med 19 mill kr i forhold til opprinnelig budsjett. Finansinntekter og – utgifter endte samlet på budsjett, selv om både renteinntekter og renteutgiftene økte vesentlig gjennom året.
Både grunnskoletjenesten og innvandrertjenesten fikk store merforbruk i forhold til vedtatt budsjett. Disse, samt NAV fikk betydelig økte utgifter i forhold til opprinnelig budsjett – i hovedsak knyttet til bosetting. Gledelig var det å konstatere at helse- og omsorgstjenesten leverte godt innenfor budsjett. Kostnadene til innføring av Helseplattformen ble lavere enn planlagt og er en engangskostnad i 2024.
Samlet sett har kommunen et noe høyt utgiftsnivå i forhold til inntektene. Det betyr at tidligere oppsparte midler må benyttes til å dekke underskuddet, samt at det må arbeides for å holde budsjettbalansen inn i 2025 og i årene framover.
Investeringsnivået er relativt lavt i forhold til kommunens størrelse. Utgiftene er vesentlig lavere enn budsjettert. Men flere store prosjekter er i oppstartsfasen og vil belaste kommunens økonomi i årene som kommer. Kommunen har imidlertid fortsatt et lavt gjeldsnivå og en god buffer i disposisjonsfondet som nå er på 189 mill kr.
Årsregnskap for 2024. (PDF, 7 MB)